Добрый день. Подскажите пожалуйста алгоритм действий при сторно премии, чтобы налоги все ровно легли в бух перенеслись. премия задвоилась за ноябрь — сторнируем в декабре.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Вот здесь Алиса отвечала на похожий вопрос Сторно выплат
То есть Взносы у нас перекроются при положительных начислениях в текущем месяце, а НДФЛ относятся по дате в дате первоначальной получения дохода
Давайте с вами проверим все вместе, добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год
сторно делаю декабрем. и внутри ставлю месяц «декабрь» или «ноябрь»?
Юлия, прочитала похожий вопрос. Но у меня немного не так. Мне нужно чтобы внутри документа был месяц «ноябрь», чтобы налог на прибыль сторнировался ноябрь и взносы соответственно тоже сторнировались в ноябре по налогу на прибыль. Как это сделать?
Валентина, добрый день!
Если мы проводим сторно в декабре за ноябрь, то в БУ и НУ данные отразятся в декабре. Если нужно отразить в ноябре, то сторно делаем в ноябре
Или можно оставить все как есть то есть сторно в декабре, потом документом «Операция» в Бухгалтерии перенести проводки в НУ в ноябрь
Спасибо! Разобрались