Сторно премии

Индивидуальную консультацию запросил Валентина

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста алгоритм действий при сторно премии, чтобы налоги все ровно легли в бух перенеслись. премия задвоилась за ноябрь — сторнируем в декабре.

Метки вопроса: Перерасчеты

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Вот здесь Алиса отвечала на похожий вопрос Сторно выплат
    То есть Взносы у нас перекроются при положительных начислениях в текущем месяце, а НДФЛ относятся по дате в дате первоначальной получения дохода
    Давайте с вами проверим все вместе, добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год

  2. сторно делаю декабрем. и внутри ставлю месяц «декабрь» или «ноябрь»?

  3. Юлия, прочитала похожий вопрос. Но у меня немного не так. Мне нужно чтобы внутри документа был месяц «ноябрь», чтобы налог на прибыль сторнировался ноябрь и взносы соответственно тоже сторнировались в ноябре по налогу на прибыль. Как это сделать?

  4. Валентина, добрый день!
    Если мы проводим сторно в декабре за ноябрь, то в БУ и НУ данные отразятся в декабре. Если нужно отразить в ноябре, то сторно делаем в ноябре
    Или можно оставить все как есть то есть сторно в декабре, потом документом «Операция» в Бухгалтерии перенести проводки в НУ в ноябрь

  5. Спасибо! Разобрались

Комментарии закрыты.