Добрый день!
ЗУП свежего релиза
Остались старые взаиморасеты с сотрудницей (она уволилась в 2022 г.)
Можно как-то их убрать?
Если делаем корректировку по регистрам в документе перенос данных (регистры «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»), то получается разрыв в полном своде. Не подходит такой вариант.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю воспользоваться техническим начислением. Начислить сотруднику сумму с минусом -50 руб.
Как это сделать посмотрите пожалуйста разбираем в похожем вопросе: Списание дебиторской и кредиторской задолженности
Здравствуйте!
Дополню, что в том случае если корректировали взаиморасчеты с сотрудником через документ Перенос данных, куда вносили записи по регистрам, то нужно будет обнулить суммы в документе Перенос данных. Иначе может не получиться при наличии документа Перенос данных выровнять взаиморасчеты с сотрудником.